為夯實財務基礎(chǔ)工作、規(guī)范財務行為、提升財務信息質(zhì)量、強化財務管控、規(guī)范財務支出,切實提高資金使用效益,集團財務部聯(lián)合風控內(nèi)審部于7月10日至25日深入各下屬子公司就2023年上半年財務工作進行檢查。
檢查組通過溝通交流、現(xiàn)場查閱財務憑證和相關(guān)資料等方式重點對下屬各子公司會計基礎(chǔ)工作、財務文件制度執(zhí)行、費用核銷、會計核算、八項規(guī)定執(zhí)行情況、納稅資料、財務管理等7個方面進行檢查。目前,檢查組在此次檢查中發(fā)現(xiàn)各子公司存在財務制度建設有待進一步完善、個別財務審核不規(guī)范、財務附件不齊全等問題。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的各項問題也與子公司財務人員進行溝通交流,并對費用報銷流程、固定資產(chǎn)管理、庫存及采購管理等方面提出整改建議。
各下屬子公司財務人員紛紛表示,要以此次檢查為契機,提高自身政治站位,明確下步工作思路,不斷提升財務精細化、精益化管理水平。要做深做細日常財務核算管理工作,認真梳理完善薄弱環(huán)節(jié),努力推動財務管理工作再上新臺階、再創(chuàng)新業(yè)績。同時根據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的不足,補短板強弱項,嚴格按照本次檢查的反饋意見、建議及時進行整改完善,推動財務工作高質(zhì)量發(fā)展。
下一步,財務部將督促各企業(yè)以問題為導向,做到深查、實糾、真改,確保企業(yè)資產(chǎn)和財務的安全、合法、合規(guī),降低風險,推動企業(yè)健康穩(wěn)健發(fā)展。
(擬稿人:龔雪瑤,審稿人:邵玥)