為提高內部審計監(jiān)督責任意識,進一步規(guī)范國有企業(yè)內部控制體系建設,實現(xiàn)內審工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。12月22日,州國資委檢查組對集團2023年巡視巡查反饋問題整改情況、2022年財務決算審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況、2023年內部審計工作開展情況以及2023年違規(guī)責任追究工作開展情況進行檢查指導,董辦、紀檢監(jiān)察室、風控內審部主要負責人陪同。
此次檢查采取座談交流、查閱資料、現(xiàn)場問詢等方式進行。座談會上,檢查組傳達了省州關于加強企業(yè)內部審計工作有關重要會議文件精神,并就檢查目的、檢查重點以及具體要求進行詳細說明。風控內審部就內審體系建設、內審工作開展、創(chuàng)新審計工作、內控管理等作相關匯報。
本次檢查工作要求:一是要高度認識內部審計的重要性,內部審計是完善公司治理的必要環(huán)節(jié),也是規(guī)范公司治理結構的內在要求;二是壓牢壓實整改工作責任,充分發(fā)揮審計“治已病、防未病”的職能;三是依法依紀依規(guī)開展監(jiān)督檢查工作,加大監(jiān)督力度,創(chuàng)新監(jiān)督方法,不斷推動內部審計工作向縱深發(fā)展。
涼山農(nóng)投集團將以此次檢查指導工作為契機,全面梳理內審工作情況,完善內審工作機制,規(guī)范企業(yè)經(jīng)營管理,助力集團的高質量發(fā)展。
(擬稿:方俊,審稿:李昊然)