為摸清今年上半年集團財務實際情況,加強內部監(jiān)督,降低企業(yè)經營風險,提高財務工作水平,進一步規(guī)范財務管理制度和內部控制制度,集團公司成立的財務內部檢查小組于2022年8月16日-8月19日對各下屬企業(yè)財務資料的規(guī)范性、可靠性、合規(guī)性及資產負債賬實相符情況進行專項檢查。
此次財務檢查全面梳理了各企業(yè)上半年財務工作中存在的問題并形成反饋意見及問題清單。各企業(yè)均表示將充分運用此次財務檢查成果,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,及時提出整改措施,落實整改工作,確保每項檢查發(fā)現(xiàn)的問題真改、實改、改到位,發(fā)揮出財務工作在內控方面的紐帶作用,以點帶面建立健全好企業(yè)內控制度。并在總結好本次檢查成效的基礎上,謀劃好2022年下半年的檢查工作,為2022年財務決算打好基礎,以持之以恒的決心推動企業(yè)健康長效運行。
(擬稿人:龔雪瑤 審稿人:邵玥)