為摸清今年上半年集團(tuán)財(cái)務(wù)實(shí)際情況,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),提高財(cái)務(wù)工作水平,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,集團(tuán)公司成立的財(cái)務(wù)內(nèi)部檢查小組于2022年8月16日-8月19日對(duì)各下屬企業(yè)財(cái)務(wù)資料的規(guī)范性、可靠性、合規(guī)性及資產(chǎn)負(fù)債賬實(shí)相符情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。
此次財(cái)務(wù)檢查全面梳理了各企業(yè)上半年財(cái)務(wù)工作中存在的問(wèn)題并形成反饋意見(jiàn)及問(wèn)題清單。各企業(yè)均表示將充分運(yùn)用此次財(cái)務(wù)檢查成果,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)提出整改措施,落實(shí)整改工作,確保每項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題真改、實(shí)改、改到位,發(fā)揮出財(cái)務(wù)工作在內(nèi)控方面的紐帶作用,以點(diǎn)帶面建立健全好企業(yè)內(nèi)控制度。并在總結(jié)好本次檢查成效的基礎(chǔ)上,謀劃好2022年下半年的檢查工作,為2022年財(cái)務(wù)決算打好基礎(chǔ),以持之以恒的決心推動(dòng)企業(yè)健康長(zhǎng)效運(yùn)行。
(擬稿人:龔雪瑤 審稿人:邵玥)