為摸清今年上半年集團(tuán)財務(wù)實際情況,加強內(nèi)部監(jiān)督,降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險,提高財務(wù)工作水平,進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,集團(tuán)公司成立的財務(wù)內(nèi)部檢查小組于2022年8月16日-8月19日對各下屬企業(yè)財務(wù)資料的規(guī)范性、可靠性、合規(guī)性及資產(chǎn)負(fù)債賬實相符情況進(jìn)行專項檢查。
此次財務(wù)檢查全面梳理了各企業(yè)上半年財務(wù)工作中存在的問題并形成反饋意見及問題清單。各企業(yè)均表示將充分運用此次財務(wù)檢查成果,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,及時提出整改措施,落實整改工作,確保每項檢查發(fā)現(xiàn)的問題真改、實改、改到位,發(fā)揮出財務(wù)工作在內(nèi)控方面的紐帶作用,以點帶面建立健全好企業(yè)內(nèi)控制度。并在總結(jié)好本次檢查成效的基礎(chǔ)上,謀劃好2022年下半年的檢查工作,為2022年財務(wù)決算打好基礎(chǔ),以持之以恒的決心推動企業(yè)健康長效運行。
(擬稿人:龔雪瑤 審稿人:邵玥)