為確保2023年度國有企業(yè)財務(wù)決算工作順利開展,12月20日,集團(tuán)公司財務(wù)部組織各二級企業(yè)財務(wù)決算工作負(fù)責(zé)人員參加此次見面會。
會上,集團(tuán)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)同志對本年度決算審計工作提出要求:各企業(yè)要嚴(yán)格審計工作紀(jì)律,督促和配合中介機構(gòu)認(rèn)真履行審計程序,規(guī)范出具審計報告及專項報告,并統(tǒng)籌安排集團(tuán)2023年決算審計工作,向?qū)徲嬍聞?wù)所介紹了集團(tuán)及二級公司的基本情況,明確了年報審計任務(wù)分工、時間節(jié)點等。審計事務(wù)所對2023年度決算審計整體工作安排進(jìn)行了介紹,并對企業(yè)需要配合事項提出要求。
各二級企業(yè)負(fù)責(zé)決算審計工作的同志分別與事務(wù)所審計人員進(jìn)行了簡單的交流溝通,介紹了各自企業(yè)基本運營情況,審計事務(wù)所根據(jù)初步了解的情況對不同企業(yè)提出不同要求,為下月正式入場審計做好前期準(zhǔn)備工作。
(擬稿:劉祖宇,審稿:邵玥)