為了加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制,提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力。進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理規(guī)范財務(wù)行為,從而強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督。集團(tuán)公司黨委委員、財務(wù)總監(jiān)何勇帶領(lǐng)財務(wù)內(nèi)部檢查小組聯(lián)合集團(tuán)公司風(fēng)控內(nèi)審部于8月底深入各二級全資及控股企業(yè),就2024年上半年財務(wù)工作進(jìn)行檢查。
檢查組通過溝通交流、現(xiàn)場查閱財務(wù)憑證和相關(guān)資料等方式從各公司制度建立情況到財務(wù)核算資料及報表編制的合法性、合規(guī)性,往來款項的管理情況,以及固定資產(chǎn)的管理和使用情況和本年度各項審計檢查中涉及財務(wù)類問題的整改情況進(jìn)行了檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)各子公司分別存在財務(wù)制度建設(shè)有待進(jìn)一步完善、個別公司財務(wù)審核不規(guī)范、憑證附件不齊全等問題。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的各項問題也與子公司財務(wù)人員進(jìn)行溝通交流并提出了整改建議。
下一步,財務(wù)部將督促各公司按照實(shí)際情況,逐一進(jìn)行整改落實(shí),并將相關(guān)資料歸檔,確保每項檢查發(fā)現(xiàn)的問題真改、實(shí)改、改到位,從而發(fā)揮財務(wù)工作在內(nèi)控方面的紐帶作用。
(擬稿:劉祖宇,審稿:邵玥)