為提高內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督責(zé)任意識(shí),進(jìn)一步規(guī)范國(guó)有企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè),實(shí)現(xiàn)內(nèi)審工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。12月22日,州國(guó)資委檢查組對(duì)集團(tuán)2023年巡視巡查反饋問題整改情況、2022年財(cái)務(wù)決算審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況、2023年內(nèi)部審計(jì)工作開展情況以及2023年違規(guī)責(zé)任追究工作開展情況進(jìn)行檢查指導(dǎo),董辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、風(fēng)控內(nèi)審部主要負(fù)責(zé)人陪同。
此次檢查采取座談交流、查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)問詢等方式進(jìn)行。座談會(huì)上,檢查組傳達(dá)了省州關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作有關(guān)重要會(huì)議文件精神,并就檢查目的、檢查重點(diǎn)以及具體要求進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。風(fēng)控內(nèi)審部就內(nèi)審體系建設(shè)、內(nèi)審工作開展、創(chuàng)新審計(jì)工作、內(nèi)控管理等作相關(guān)匯報(bào)。
本次檢查工作要求:一是要高度認(rèn)識(shí)內(nèi)部審計(jì)的重要性,內(nèi)部審計(jì)是完善公司治理的必要環(huán)節(jié),也是規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)的內(nèi)在要求;二是壓牢壓實(shí)整改工作責(zé)任,充分發(fā)揮審計(jì)“治已病、防未病”的職能;三是依法依紀(jì)依規(guī)開展監(jiān)督檢查工作,加大監(jiān)督力度,創(chuàng)新監(jiān)督方法,不斷推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作向縱深發(fā)展。
涼山農(nóng)投集團(tuán)將以此次檢查指導(dǎo)工作為契機(jī),全面梳理內(nèi)審工作情況,完善內(nèi)審工作機(jī)制,規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,助力集團(tuán)的高質(zhì)量發(fā)展。
(擬稿:方俊,審稿:李昊然)